Wirtschaftsförderung
Haushaltsdiagramm
-475.233,13 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-475.233,13 €
33,60%
-378.662 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-378.662 €
26,77%
256.564,19 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
256.564,19 €
18,14%
-138.389,50 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-138.389,50 €
9,78%
-82.552,30 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-82.552,30 €
5,84%
-41.848,37 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-41.848,37 €
2,96%
32.261,73 €
03 Sonstige Transfererträge
03 Sonstige Transfererträge
32.261,73 €
2,28%
8.964,98 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.964,98 €
0,63%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 297.790,90 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.116.685,30 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -818.894,40 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -818.894,40 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -818.894,40 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -829.783,03 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -829.783,03 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |